Расчет суммы ндс: НДС калькулятор онлайн — как выделить НДС 20% и как начислить НДС

Содержание

Калькулятор ндс онлайн ? выделить и сделать расчет, начислить и вычесть из суммы вы сможете у нас на сайте

С его помощью можно начислить или выделить НДС. Полученный результат отображается на экране прописью или цифрами. В процессе проведения расчетов можно сохранить промежуточный подсчет или скопировать его в память онлайн устройства.

Рекомендации по работе с Калькулятором НДС

Прежде чем начать проводить расчеты рекомендуем выбрать тип подсчета (Начислить или Выделить НДС). Это нужно, потому что калькулятор ндс отображает все проведенные расчеты по мере ввода чисел в калькулятор.

Чтобы изменить режим работы устройства, кликните мышкой или нажмите на соответствующую кнопку. Стоит отметить, что расчеты можно проводить даже в случае отсутствия интернета.  Режим «Ставка НДС» или «Режим работы», введенные последними, хранятся в памяти калькулятора.

Чтобы скопировать «Сумму без/с НДС» или «Сумму НДС», необходимо кликнуть по цифрам. В результате выполнения данного действия появится специальное окно. При нажатии на кнопку «Х» калькулятор вернется к начальным настройкам (то есть, выделение НДС по ставке 18%).

Полученный результат отображается прописью или в числовом виде. Вариант прописью удобно копировать из специальных полей. Результат вычислений можно сохранить, используя специальную кнопку.  Ненужные результаты можно удалять из расчетов, редактируя таблицу. Если Вам нужно перенести данные в основные расчеты, кликните в таблице по сохраненным результатам.

Также можно отправить ссылку на произведенные расчеты по мессенджеру или е-мейлу, скопировав «Ссылку на результат».

Формула расчета НДС

Чтобы выделить НДС из приведенной суммы, необходимо введенную сумму с НДС умножить на 18 и потом разделить на 118. Попробуем этот метод на примере.

Давайте посчитаем НДС, из 650. Следовательно, 650х18/118 = 99.15. Видим, что НДС равен 99.15. Поэтому, сумма без НДС будет равна  — 650-99.15 = 550.85.

Чтобы начислить НДС нужно произвести несколько несложных операций. Нужно Цену без НДС умножить на 0.18 и к получившемуся результату добавить Цену без НДС. Ниже рассмотрим пример.

Начислим НДС на 650: 650х0.18+650=767. НДС в данном случае равен 117. Сумма с НДС составляет 767.

История возникновение НДС

Впервые в России НДС был введен в 1992 году. Правила начисления НДС изначально регулировались специальным законом «О налоге на добавленную стоимость». Немного позже после дополнений и изменений НДС стал регулироваться 21 главой Налогового кодекса. Нужно отметить, что были периоды когда ставка НДС доходила до 28%. Позже законодатели снизили ее до 20%.

На сегодняшний день в России действует ставка в 18% (как основной НДС), а также – 10% (как пониженная ставка). Последняя действует на книжную продукцию, печатные издание, детские и медицинские товары.

Python: расчет суммы VAT по различным входным ценам



Эй, у меня возникли проблемы с вычислением VAT по разным ценам. Если priceR250, то VAT rate=7.5%., когда я выполняю мой код я не получаю ни одного за сумму VAT.

item_price1 = int(input("Enter the item price: R "))

def vat_calc(price):
    if price<100:
        vat_amount=price*0.15
    elif price>101 and price<249:
        vat_amount=price*0.10
    else:
        vat_amount=price*0.075
print("VAT amount: R", vat_calc(item_price1))
python
Поделиться Источник Anonymous     18 июня 2020 в 17:00

2 ответа


  • Получение суммы VAT в вычисляемом столбце

    Я создал представление, используя следующую инструкцию select. Как вы можете видеть, я изменил псевдонимы многих столбцов, чтобы сделать его гораздо более дружелюбным. Мне нужно вернуть столбец в конце этого, который является GrandTotal и в основном SubTotal + VAT (этот столбец VAT отображается в…

  • НДС по моей стоимости на 25% VAT

    Я должен добавить 25% VAT поверх цены, указанной при создании продукта. Как мне добавить налог 25% к цене? я попробовал следующее: string pris = TextBoxpris.Text; decimal prisMoms = pris * 0.25; Я нашла вдохновение в этом вопросе -> расчет вспомогательного метода VAT



0

Вы никогда ничего не возвращаете, добавьте оператор return в конце вашей функции:

item_price1 = int(input("Enter the item price: R "))

def vat_calc(price):
    if price<100:
        vat_amount=price*0.15
    elif price>101 and price<249:
        vat_amount=price*0.10
    else:
        vat_amount=price*0.075
    return vat_amount

print("VAT amount: R", vat_calc(item_price1))

Поделиться Xnero     18 июня 2020 в 17:02



0

Вы забыли вернуть сумму НДС, добавьте return vat_amount в конец вашей функции.

Поделиться czr     18 июня 2020 в 17:04


Похожие вопросы:


Как рассчитать с php Итого с VAT процентом в PHP

Я пытаюсь сделать расчет со следующими значениями: Стоимость продукта (без VAT) = 12,40 ($product) Процент VAT = 21%, то, что я буду хранить в базе данных как 0,21 ($vat_perc) VAT составляет 2,604…


Мой расчет VAT неверен

Я пытаюсь сделать функцию для создания небольшого калькулятора с НДС. Итак, у меня есть следующий код: <script type=text/javascript> function calcdebours() { var taux =…


MySQL-добавление VAT, где это необходимо

У меня есть целый ряд продуктов, которые включают или не включают VAT. Я всегда хочу показать клиенту цену, включающую VAT, поэтому у меня есть флаг, который указывает, включает ли цена VAT или нет….


Получение суммы VAT в вычисляемом столбце

Я создал представление, используя следующую инструкцию select. Как вы можете видеть, я изменил псевдонимы многих столбцов, чтобы сделать его гораздо более дружелюбным. Мне нужно вернуть столбец в…


НДС по моей стоимости на 25% VAT

Я должен добавить 25% VAT поверх цены, указанной при создании продукта. Как мне добавить налог 25% к цене? я попробовал следующее: string pris = TextBoxpris.Text; decimal prisMoms = pris * 0.25; Я…


Изменения НДС — Как изменить VAT и затем округлить цену вверх

Поскольку ставка НДС в Великобритании должна измениться в новом году, нескольким клиентам необходимо будет обновить свои сайты до новой ставки VAT. Поскольку все цены хранятся в таблице MySQL (за…


Magento VAT (налоговые) ставки не работают корректно по отображаемым ценам: VAT добавляется даже по каталожным ценам с учетом налога

Я открываю магазин, и у меня уже есть цены на продукты. Теперь я смотрю на выпуск VAT и настроил налоговые детали в разделе продажи > налог, чтобы применить британскую ставку НДС в размере 20%….


Отображение суммы способа доставки, включая VAT на счете PDF

Когда я создаю счет-фактуру PDF, в блоке способ доставки отображается транспортная компания и сумма (затраты) доставки.. Эта сумма, однако, без VAT. См.: скриншот текущей ситуации Как я могу это…


jQuery VAT расчет

Я пытаюсь вычислить VAT из значения в span, что работает, но только если значение внутри span используется с точкой. Если я использую запятую, она показывает NaN JS $(document).ready(function () {…


Добавьте VAT (не TAX) к WooCommerce товарам, корзине, кассе, Invoices/printouts/PDF

Я пробовал различные плагины, такие как ‘WooCommerce НДС ЕС, WooCommerce НДС прибор’, ‘WooCoomerce Taxomony’ и многие другие дополнительные модули не связаны с WooCommerce. Я также искал…

Калькулятор расчета суммы НДС товара, работы или услуги

Любое лицо, являющееся покупателем или продавцом, в определенных условиях в составе цены продажи уплачивает налог на добавленную стоимость. Покупатель платит НДС в тех случаях, когда он совершает покупку у лиц, являющихся плательщиками НДС (перечень их устанавливается налоговым законодательством страны). Продавец в составе цены обязан удержать НДС. Такое обязательство возникает в случае, продажа не освобождена от уплаты НДС.

Существует две разновидности операции купли-продажи:

  • в сумме цены при совершении операции не указывается величина НДС, но операция от уплаты налога не освобождена. Как правило, это бывает при установлении тарифов на предоставление услуг (скажем, телефонной связи, получении интернет, ремонта недвижимости и движимости, транспортных перевозок).

В такой ситуации необходимо знать сумму НДС, которая содержится в цене за полученную услугу. Сторонам сделки нужно выделить сумму НДС, которая находится в цене услуги. Для определения ее достаточно нажать кнопку «Выделить» в нашем он-лайн калькуляторе, в ответе получите сумму НДС в составе цены, а также стоимость товара без учета НДС;

  • продавец не указывает величину налога в составе цены. Ею  является сумма, которую продавец намеревается получить для погашения своих затрат и для создания желаемой прибыли. Однако в цене должна быть указана и сумма налога (ее продавец подготовит для уплаты в бюджет).

Следовательно, продавцу необходимо начислить налог, который будет уплачен покупателем вместе с ценой без учета НДС. Для этого нажмите «Начислить», и в ответе получить величину налога. В итоге будет определена сумма сделки с учетом НДС.

Следует иметь в виду, что рассчитанные (начисленные и выделенные) НДС еще не являются теми суммами, которые будут уплачены в бюджет лицом, получившим доход от продажи. Подсчитанные на калькуляторе числа показывают объемы налоговых взаимоотношений по НДС между сторонами сделки купли-продажи и государством, возникающий в результате совершения сделки.

Каждой из сторон сделки в последующем нужно заплатить в бюджет НДС. Чтоб определить размер этого предстоящего платежа, необходимо будет воспользоваться нашим следующим налоговым калькулятором.

НДС

Выделить
Начислить

Калькулятор НДС — расчет НДС онлайн

Повсеместный налог

Действующим законодательством РФ установлено действие нескольких категорий ставок НДС на стоимость продукции, товаров, услуг по которым начисляются платежи в государственный бюджет. Размер налога по основной ставке 20% применяется для большинства юридических структур. Льготные 10% касаются случаев реализации отдельного перечня товаров, прописанного в Налоговом Кодексе.

Начисляем / выделяем

Начинающий субъект предпринимательской деятельности не ошибется при расчете налога на добавленную стоимость при учете экспортно-импортных операций, если воспользуется формой по определению точной суммы федеральных обязательств. Налогоплательщик может быть уверен в правильности полученных данных через систему калькулятор НДС онлайн. Вводим первоначальную или исходную цену, выбираем вид расчета, определяемся с нужной ставкой, нажимаем кнопку «Вычислить» – и точный результат до копеек мгновенно готов!

Формула самостоятельного расчета НДС

Для определения налога на добавленную стоимость из суммы самостоятельно можно применить формулу: цену с уже добавленным НДС умножаем на число 20 и делим на 120. Далее подсчитаем НДС по ставке 20% на конкретном примере, выделяя НДС из 1000: 1000х20:120=118.53. Получили НДС 166.66, сумма за минусом НДС составит: 1000-166.6 = 833,33. Начислить налог также не составит труда: потребуется «чистую» цену товара умножить на специальный коэффициент 0,2 и к полученному результату прибавим первоначальную цену. Теперь начислим НДС на 1000: 1000х0.2+1000=1200. НДС равен 200, сумма с НДС составила 1200.

Немного полезной информации про НДС

Множество налогоплательщиков хотели бы владеть подробной информацией о НДС(налог на добавленную стоимость). Первые оплаты по данному налогу датируются 1992 годом и вот уже на протяжении больше 25 лет он является главным наполнителем государственного бюджета. Налог существует уже долгое время, но и по сей день у множества людей возникают проблемы с его расчётом. Для неопытного человека большинство составляющих налога кажутся непонятными. В случаях, когда времени изучать все тонкости расчёта нет, помогает расчёт НДС в нашем специализированном онлайн — калькуляторе.

Налог на добавленную стоимость (НДС) — косвенный налог, форма изъятия в бюджет государства части стоимости товара, работы или услуги, которая создаётся на всех стадиях процесса производства товаров, работ и услуг и вносится в бюджет по мере реализации.

Для удобства пользователей мы разработали онлайн — сервис, который значительно упрощает расчёт налога и делает процедуру быстрее. Пользуясь данной функцией частные предприниматели и крупные компании предостерегают себя от проблем, связанных с неточными вычислениями, а также избегают штрафов и прочих рисков.

Онлайн — расчёт — высокоточная функция. Калькулятор взаимодействует с разными ставками и одинаково точно подсчитывает итоговую стоимость. Такой расчёт не требует использования специальных формул и долгих ручных вычислений: достаточно будет просто заполнить поля соответствующими показателями и произвести подсчёт.

Калькулятор НДС незаменим для людей, работающих с налоговой документацией и ценящих простоту, высокую скорость и точность.

Как правильно посчитать НДС 20% от суммы в Microsoft Excel | PingMeUp

 

 

Сегодня хотел написать небольшую шпаргалку о расчете НДС или налога на добавленную стоимость. Все это как нельзя актуально, так как с 1 января 2019 года изменилась налоговая ставка НС с 18 процентов она возросла до 20%.

Что это такое НДС по сути? — Это косвенный налог, начисляемый на прибавочную (добавленную) стоимость товара (или услуги) в соответствии с утвержденными налоговыми ставками исходя из налогового кодекса Российской Федерации.

Правильно посчитать НДС от суммы на калькуляторе  очень просто: нужно сумму (или стоимость) без НДС умножить на 20 и разделить на 120. Это универсальная формула.

Теперь расскажу о том, как правильно посчитать НДС 20% в Microsoft Excel.

К рассмотрению я предлагаю несколько вариантов базовых сценариев обсчета НДС:

 

 

Выделение НДС 20% из суммы

Для примера, возьмем сумму  в ячейке B1 в 1 000 едениц, с которой мы и будем производить расчеты. Допустим нам нужно выделить для нее величину налога на добавленную стоимость. Для этого нам нужно эту сумму умножить на налоговую ставку, т.е. С1 * 20%:

Так же может быть и еще вариант, когда в сумму уже включен налог и нам нужно его выделить из суммы, тогда формула расчета будет выглядеть так B1/120%*20%:

 

Прибавление НДС 20% из суммы

Теперь рассчитаем полную сумму с учетом налога. Чтобы прибавить НДС необходимо к сумме (100%) добавить выделенный налог (20%), другими словами умножить ее на 120%, в итоге получаем B1*120%:

 

Вычитание НДС 20% из суммы

В этом варианте нам известна сумма С1, но в ней уже учтен налог в 20%.
Так как итоговая сумма составляет 120% (как в примере выше), то чтобы вычесть НДС и получить сумму без учета налога, нам необходимо разделить ее на 120%, т.е. B1/120%:

Для удобства и наглядности расчетов предлагаю вам скачать файл примера расчетов НДС 20% по которому и была подготовлена данная статья.

На сегодня это всё, о чем я хотел написать. Всем удачи!

Facebook

Twitter

Мой мир

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Pinterest

(Россия) Расчет суммы восстановленного НДС и выручки

  • Чтение занимает 5 мин

В этой статье

Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Используйте эту процедуру для расчета суммы восстановленного налога на добавленную стоимость (НДС) и суммы выручки. Рассчитывать сумму восстановленного НДС можно следующими способами:

  • Смешанный – строки счета-фактуры, содержащие прямые затраты, не умножаются на коэффициент. Сумма НДС рассчитывается на основе отношения проданного количества к приобретенному.

  • По коэффициенту – строки счета-фактуры, содержащие прямые затраты, умножаются на коэффициент по аналогии со строками, содержащими косвенные затраты.

Вы обновляете список входящих накладных для определения прямых и косвенных затрат. На основе разнесенных накладных для заказов на продажу вы рассчитываете итоговую выручку, выручку на внутреннем рынке, выручку по экспорту, освобождаемую от налогов выручку, а также долю выручки по экспортным и освобождаемым от налогов операциям за указанный период.

Используйте форму Журнал восстановления НДС для создания, утверждения и отмены журнала восстановления НДС для расчета суммы восстановленного НДС и суммы выручки.

  1. Щелкните Расчеты с клиентами > Периодические операции > Книга продаж > Журнал восстановления НДС.

  2. В поле Дата в периоде выберите дату из отчетного периода для отображения сведений об НДС.

    Примечание

    Проводки по обоим типам расходов (Прямые и Косвенные) отображаются на вкладке Восстановление НДС. Проводки по типу расходов Прямые рассчитываются на основе отношения приобретенного количества номенклатур к проданному. Проводки по типу расходов Косвенные рассчитываются путем умножения коэффициента экспорта на входящий НДС, обрабатываемый за текущий период.

  3. Щелкните Процедура восстановления НДС > 1. Обновить связи по складу, чтобы открыть форму Обновить связи по складу.

  4. Щелкните Выбрать, чтобы открыть форму Запрос, введите критерии выборки и щелкните ОК.

  5. В форме Обновить связи по складу щелкните ОК, чтобы обновить сведения о складских проводках для покупок и продаж.

  6. Щелкните Процедура восстановления НДС > 2. Обновить журнал, чтобы открыть форму Обновить суммы восстановления НДС.

  7. Установите флажок Обновить суммы выручки, чтобы обновить сумму выручки.

  8. Установите флажок Удалить предыдущий расчет, чтобы удалить предыдущие расчеты.

  9. Щелкните ОК, чтобы обновить суммы восстановленного НДС за указанный период. Вы можете проверить следующую обновленную информацию:

    • В форме Журнал восстановления НДС проверьте итоговую выручку, выручку по экспорту, выручку на внутреннем рынке, необлагаемую НДС выручку, а также процентное распределение выручки по экспортным и освобождаемым от налогов операциям.

    • На вкладке Распределение НДС проверьте отношение восстановленного НДС для каждого счета-фактуры по экспорту. Эти сведения используются в декларации по НДС и при обработке входящего НДС в случае, если экспорт в текущем периоде подтвержден. Также эти сведения используются в случае, когда срок подтверждения истек, а подтверждение до сих пор не получено.

    • В нижней области на вкладке Строки накладной клиента проверьте суммы строк.

    • В верхней области на вкладке Расчет выручки проверьте сведения о счетах накладных, содержащих выручку.

    Вы можете внести необходимые изменения в форме Журнал восстановления НДС. Затем щелкните Применить изменения, чтобы сохранить изменения.

  10. Щелкните Процедура восстановления НДС > 3. Утвердить журнал, чтобы утвердить журнал восстановления НДС.

    Примечание

    После утверждения журнала изменить данные будет невозможно. Флажок Утверждено установлен.

  11. На вкладках Восстановление НДС и Расчет выручки установите флажок Включить, чтобы включить счет-фактуру в расчет суммы восстановленного НДС и суммы выручки.

  12. Щелкните Процедура восстановления НДС > Отменить утверждение журнала, чтобы отменить утвержденный журнал восстановления НДС для обработки исходящего НДС.

    Примечание

    Журнал восстановления НДС можно отменить, только если за определенный период не выполнялась обработка исходящего НДС.

Дополнительные сведения о порядке расчета суммы восстановленного НДС и выручки

Для восстановления НДС в бюджет можно использовать любой из следующих способов:

  • Прямые – используйте этот способ, если сумма НДС известна и была вычтена из материала или актива. Сумма восстановленного НДС рассчитывается по одной из следующих формул:

    • В случае основных средств сумма вычета НДС умножается на коэффициент экспорта или налогового освобождения за текущий период. Коэффициент экспорта вычисляется следующим образом:

      (выпуск продукции/пробег использования объекта по экспорту (необлагаемая налогом деятельность) за текущий период) / (разница между общим выпуском продукции/пробегом и выпуском продукции/пробегом использования объекта по экспорту (необлагаемая налогом деятельность) за прошлые периоды)

    • В случае частичной продажи товара вычет НДС определяется отношением проданного количества к фактическому количеству.

  • Косвенные – используйте этот способ, если причина покупки материалов неизвестна или неизвестна сумма вычета НДС. Сумма восстановленного НДС рассчитывается по следующей формуле:

    (входящий НДС по каждому счету-фактуре текущего периода) * (доля выручки по экспорту в итоговой выручке за этот же период)

    Если основные средства были до этого списаны, то сумма НДС восстанавливается в соответствии с остаточной стоимостью основного средства. Сумма восстановленного НДС рассчитывается по следующей формуле:

    (сумма НДС, принятая ранее для вычета по основному средству) * (сальдо по стоимости основного средства по данным учета, не считая суммы переоценки) / (первоначальная стоимость основного средства по данным учета)

    Примечание

    Если основное средство принадлежит типу Недвижимость, сумма НДС восстанавливается за десятилетний период. Этот период начинается с момента амортизации. Коэффициент учитывает долю выручки по экспорту в течение года.

  • Доля выручки по экспортным операциям рассчитывается по следующей формуле:

    выручка по экспорту / общая выручка

    Выручка по экспорту – это сумма, которая рассчитывается по экспортным накладным за период. Общая выручка – сумма, которая рассчитывается по всем накладным за период.

  • Доля выручки по освобождаемым от налогов операциям рассчитывается по следующей формуле:

    освобождаемая от налогов выручка / общая выручка

  • Сумма восстановленного НДС по основным средствам рассчитывается по следующей формуле:

    (сумма НДС, принятая ранее для вычета по основному средству) * (сальдо по стоимости основного средства по данным учета, не считая суммы переоценки) / (первоначальная стоимость основного средства по данным учета)

Настройка параметров основных средств для восстановления суммы НДС

См. также

(RUS) Настройка складских проводок для восстановленного НДС

Как рассчитать НДС

Кевин
(Претория, Южная Африка)


Вопрос:

Как рассчитать НДС, включенный в контрольные счета дебитора и кредитора?

Ответ:

Контрольные счета дебиторов и кредиторов — это суммы, начисленные клиенту.Это полных сумм продажи, включая НДС (налог на добавленную стоимость), которые причитаются от одной стороны к другой.

Другими словами, они всегда включают НДС , что означает, что цифра представляет собой сумму фактической продажной цены плюс НДС.

Важно понимать, что процент НДС всегда основывается на фактической стоимости продажи продукта или услуги — до добавления НДС. Так, например, если ставка НДС составляет 14%, это 14/100 от фактического объема продаж.

Поскольку показатель продаж является основой нашего расчета (основой для расчета части НДС), мы всегда присваиваем ему математическое значение 100% при выполнении этих расчетов.

Математически сумма для дебиторов или кредиторов равна: 100% + 14% = 114%.

Расчет доли НДС из общей суммы дебиторов / кредиторов (показатель с учетом НДС)

Если вы хотите рассчитать долю НДС, а у вас есть только сумма дебиторов или кредиторов, вы берете эту последнюю цифру и умножаете ее на 14/114 .

Так, например, если наша общая сумма дебиторской задолженности по бизнесу составляет 228 рандов (R = rands = южноафриканская валюта), то мы делаем следующее:

Доля НДС = Всего должников x 14/114
= R228 x 14 / 114
= 28

Расчет фактического объема продаж (без НДС) из общей суммы дебиторов / кредиторов (с учетом НДС)

Фактический объем продаж здесь (без НДС) может быть рассчитан двумя способами:

1) Если мы имеем цифру НДС, мы могли бы просто взять сумму дебиторов, которая включает НДС, и вычесть цифру НДС:

R228 — R28
= R200

2) Если у нас нет суммы НДС, но у нас есть ставка НДС, мы можем взять общую цифру должников и умножить ее на 100/114:

R228 x 100/114
= R200

Надеюсь, что это поможет, и теперь вы лучше понимаете, как рассчитать НДС!

Если вам нужны дополнительные примеры того, как рассчитать НДС или как рассчитать какие-либо другие цифры, такие как цифра продаж или сумма дебиторов или кредиторов, то просмотрите раздел комментариев ниже, , в котором есть еще много вопросов и ответы.

Бест,
Майкл Селендер
Основатель направления бухгалтерского учета для студентов

Связанные вопросы и руководства:

Вернуться на нашу страницу Полных вопросов и ответов по бухгалтерскому учету

Виджет калькулятора НДС для вашего сайта

Как работает калькулятор НДС?

Калькулятор НДС работает автоматически. Применяет формулы расчета, исходя из задачи. Две основные задачи калькулятора НДС — это оценить сумму НДС, которую вам придется заплатить или вернуть, и оценить ВАЛОВУЮ ЦЕНУ, если НДС применим.Он применим к большинству товаров и услуг, которые покупаются и продаются для использования, поэтому калькулятор НДС является важным инструментом, который поможет вам убрать НДС или добавить его, которым вы должны пользоваться ежедневно. Ниже вы узнаете, по каким формулам расчета использует калькулятор НДС.

Формулы расчета, применяемые в калькуляторе НДС

При расчете НДС используются две основные формулы. Выбор этих двух зависит от решаемой задачи. Следовательно, есть два отдельных случая: либо вам известна ЧИСТАЯ ЦЕНА, если НДС не включен, и вам нужно выяснить, какова будет ВАЛОВАЯ ЦЕНА, которую вы будете платить, либо вы знаете цену БРУТТО, которую вы заплатили, где НДС был включен, и вам необходимо узнать сумму НДС, которую вы хотите вернуть.

Используйте формулу расчета БРУТОВОЙ ЦЕНЫ, чтобы оценить вашу общую цену:

Сумма / (1 + НДС / 100) * (НДС / 100), где Сумма — ваша ЧИСТАЯ ЦЕНА

В качестве альтернативы, для вашего удобства, вы можете использовать наш калькулятор без учета НДС. Просто введите два числа: ЧИСТАЯ ЦЕНА (без НДС), СТАВКА НДС в вашей стране и нажмите РАССЧИТАТЬ. СТАВКА НДС варьируется по всему миру. Вы можете проверить ставку НДС в вашей стране здесь или в других официальных национальных веб-источниках. Например, если вы хотите узнать, сколько стоит НДС в Великобритании, просто перейдите по ссылке.После этого вернитесь на наш сайт и используйте калькулятор НДС для расчетов!

Когда следует использовать калькулятор без НДС?

Допустим, вам нужно купить новый телевизор. Вы нашли интернет-магазина с хорошими предложениями в его интернет-магазине. Информации об их политике доставки, налогах и т. Д. Не так много. Хотя в этом интернет-магазине есть отличные предложения, они предоставляют только чистые цены на своем веб-сайте. НДС не включен в указанные цены, поэтому вы не можете просто снять НДС и получить его.Следовательно, не ясно, какова будет окончательная цена выбранного вами товара. Какой онлайн-калькулятор НДС следует использовать для его расчета? В этот момент на помощь приходит Калькулятор без НДС! Но как работает калькулятор НДС? В этом случае все, что вам нужно сделать, это ввести ЧИСТУЮ ЦЕНУ, которую вы нашли на веб-сайте, и СТАВКУ НДС в вашей стране, и нажать РАССЧИТАТЬ. Узнайте лучшее соотношение цены и качества с помощью нашего калькулятора без НДС! Уверяем вас — это самый удобный онлайн-калькулятор НДС, которым вы когда-либо пользовались!

Когда следует использовать калькулятор с учетом НДС?

Вот еще один пример использования калькулятора НДС.Допустим, у вас есть аптека в Бельгии. Вас пригласили принять участие в фармацевтической конференции в Германии. Когда вы получили счет за проживание в отеле, к общей сумме был добавлен НДС. Итак, прежде чем принять решение о том, какое жилье лучше всего подходит для ваших будущих путешествий, вы можете оценить, сколько НДС вы сможете потребовать обратно после совершения покупки. Осталось только правильно выбрать калькулятор НДС.

В этом случае на помощь приходит Калькулятор с учетом НДС.Все, что вам нужно сделать, это ввести БРУТОВУЮ ЦЕНУ, которую вы нашли на веб-сайте, и СТАВКУ НДС в вашей стране, и нажать РАССЧИТАТЬ. Так что расслабьтесь и наслаждайтесь удовольствиями и удобствами, которые предоставляет калькулятор НДС!

Используйте формулу расчета НДС, чтобы самостоятельно оценить возможности возврата НДС (в противном случае воспользуйтесь одним из предлагаемых нами калькуляторов НДС):

Чтобы рассчитать СУММУ НДС самостоятельно, используйте формулу расчета СУММЫ НДС: Сумма / (1 + НДС / 100) * (НДС / 100), где Сумма — это ЦЕНА БРУТТО (с учетом НДС), которую вы нашли в сделка продавца.Или просто воспользуйтесь калькулятором НДС, выбранным выше.

Хотите добавить этот калькулятор на свой сайт?

Получите бесплатную учетную запись

Какой НДС можно или нельзя вернуть?

Обычно вы можете вернуть НДС, уплаченный за товары или услуги, приобретенные для использования в вашем бизнесе. Если покупка предназначена также для личного или частного использования, вы можете вернуть только бизнес-долю НДС. Нажмите здесь и воспользуйтесь калькулятором НДС (включительно), чтобы узнать это! Мы исключительны, потому что наш виджет онлайн-калькулятора НДС является дуплексным — вы можете найти как онлайн-калькулятор НДС без НДС, так и онлайн-калькулятор с НДС.

Пример:

Вы работаете из дома и используете 20% всей электроэнергии для своих рабочих целей. Это означает, что вы можете вернуть 20% НДС со счетов за коммунальные услуги. Имейте в виду, что вы должны вести записи, чтобы подтвердить свое требование и показать, как вы пришли к определению доли бизнеса для покупки. Вы также должны иметь действующие счета-фактуры НДС.

Вы не можете вернуть НДС для этих покупок:

  • Любые предметы личного пользования;
  • Расходы на развлечения в бизнесе;
  • Все, что вы купили для личного пользования за границей;

НДС концепция

Налог на добавленную стоимость (НДС), известный в некоторых странах как налог на товары и услуги (GST), представляет собой тип налога, который исчисляется и взимается в зависимости от увеличения стоимости продукта или услуги на каждом этапе производство или распространение.Например. вы купили деревянный стол в мебельном магазине. Вы когда-нибудь задумывались о цепочке налогов между производством и продажей этого стола? Все начинается с производителя, который купил дерево и другие материалы для изготовления стола. И он заплатил НДС за эти поставки. После заполнения таблицы производитель продал товар розничному продавцу. И угадай что? Сделка включала некоторую часть НДС, уплаченного в пользу государства.В последнем разделе путешествия таблицы к вашей квартире вы были тем, кто заплатил государству общую сумму НДС, которая была накоплена в течение цикла производства, продажи и перепродажи этой таблицы. Следовательно, на каждом этапе была определенная доля денег, предназначенная для уплаты НДС.

Хотя кажется, что здесь уже много лет, НДС впервые был введен во Франции только в 1958 году. По данным на 2018 год, сейчас он используется в 193 странах мира. Почти все более крупные страны, кроме США, используют налог на добавленную стоимость.Вместо этого в Штатах используется налог с продаж. Разница между налогом на добавленную стоимость и налогом с продаж заключается в том, кто его будет платить. В случае НДС НДС уплачивается на каждом этапе цепочки поставок, а в случае налога с продаж взимается продавцом при покупке товара покупателем. СТАВКА НДС варьируется от 3% в Гане до 27% в Венгрии. Если бы не было онлайн-калькулятора НДС, это отвлекло бы много внимания и заняло бы много времени.

Интернет-магазины из других стран и НДС

Бывают случаи, когда НДС применяется «неожиданно», и даже калькулятор НДС не может предсказать это.Это происходит потому, что существуют пороговые значения количества транзакций без применения этого налога как в странах покупки, так и в странах продажи. Например. вы живете в Австрии и заказали книгу в интернет-магазине, который работает в Польше. На заключительном этапе покупки вы заметили лишнюю строку налога, которая не была включена в прейскурант. Перед отъездом цена была указана как 5 евро, поэтому вы подумали, что вам не нужно добавлять или снимать НДС. Но когда вас перенаправили на завершение покупки, цена внезапно выросла до 8 евро.Это произошло из-за того, что розничный торговец достиг порогового значения для продажи товаров в Польшу, поэтому с него была начислена польская доля при покупке через Интернет с НДС. В этом случае Австрии разрешено продавать определенное количество товаров для польского рынка без применения их НДС. Таким образом, даже если вы заказали книгу в Австрии, с вас будет взиматься польский НДС, и нет возможности убрать НДС из вашей общей суммы.

НДС с точки зрения бизнеса

Вы могли столкнуться с НДС с точки зрения производителя или владельца компании, менеджера или администратора.Если вы являетесь владельцем компании, зарегистрированной в Интернете в качестве плательщика НДС, или, возможно, вы управляете чьей-либо компанией, вы можете заметить, что при выставлении счета или его оплате вам необходимо ввести некоторые конкретные данные, например идентификационный номер плательщика НДС.

Какой номер плательщика НДС (идентификационный) стоит на первом месте?

Идентификационный номер НДС (сокращенная версия — VIN) — это идентификатор, используемый во многих странах, включая страны Европейского Союза, для определения стоимости НДС. Каждое юридическое лицо — компания, ассоциация или организация, даже клуб охотников, должно иметь свой идентификационный номер плательщика НДС, если они генерируют приличный годовой оборот.Эта сумма годового оборота называется облагаемым НДС оборотом. Сам оборот — это сумма денег, полученная бизнесом за определенный период. Обычно рассчитывается ежегодно. Оборот, облагаемый НДС, зависит от страны, в которой работает ваша компания, организация или любое другое юридическое лицо. Например. В Великобритании «порог» облагаемого НДС составляет более 85 000 фунтов стерлингов за 12 месяцев, а на Кипре — 15 600 евро. Вы можете найти онлайн-информацию об НДС о конкретных компаниях в вашей стране на официальных государственных веб-страницах.

Итак, допустим, вы управляете компанией в Великобритании. Ваша компания продает шины для автомобилей. В течение 2016 года ваша компания продала шины на сумму 80 000 фунтов стерлингов. Но в течение 2017 года ваша компания продала шины на 95 000 фунтов стерлингов. Таким образом, в течение 2017 года ваш годовой оборот превысил «порог» облагаемого НДС. Как только вы достигнете этого предела, ваши финансовые отчеты об НДС будут опубликованы на страницах онлайн-записей по НДС. Это означает, что вы должны стать плательщиком НДС, и вы никак не можете снять с клиентов бремя НДС.После того, как вы зарегистрируетесь в качестве онлайн-плательщика НДС, цены на ваши товары вырастут. Как придешь? К каждой продажной цене, в том числе онлайн, будет добавлен НДС для покупателя. Это означает, что если пара шин стоила 100 фунтов стерлингов до того, как вы стали плательщиком НДС, а ставка НДС в Великобритании для шин составляет 20%, общая цена в счете будет: 100 фунтов стерлингов + НДС (20%) = фунтов стерлингов. 120. Если ваша компания достигает оборота, превышающего лимит, вам необходимо зарегистрироваться в качестве онлайн-плательщика НДС. В большинстве стран ЕС это можно сделать, не выходя на улицу.Официальные сайты регистрации, такие как HM Revenue & Customs (HMRC) в Великобритании, дают вам возможность сделать это дома. Однако для определенных продуктов есть некоторые исключения, поэтому сначала уточните их у них.

Идентификационный номер НДС

различается в зависимости от страны. Он имеет уникальные форматы, поэтому можно легко определить, где работает бизнес. Например. в Испании он состоит из 9 символов, включая 1 или 2 алфавитных символа (первый или последний или первый и последний), и выглядит так: X12345678, в то время как в Норвегии он должен состоять из 12 символов, где 10-й символ всегда B.Здесь вы можете проверить все форматы номеров НДС ЕС. Чтобы проверить, действителен ли номер НДС в ЕС вашего нового клиента или поставщика, перейдите по ссылке. Если ваш оборот упадет ниже порогового значения в следующем году после того, как вы станете онлайн-плательщиком НДС, вы сможете убрать НДС из своих цен.

Когда применяется НДС?

СТАВКА НДС варьируется не только между странами, но и между разными категориями товаров или услуг в одной и той же стране. E. g. Вам не нужно снимать НДС, если вы покупаете книгу в Великобритании, поскольку СТАВКА НДС в Великобритании для книг составляет 0%.Это 5% на электроэнергию для бытовых и жилых помещений. Некоторые товары освобождены от НДС, например лотерейные билеты или вода, поставляемая домохозяйствам. Средняя СТАВКА НДС на товары и услуги, не освобожденные от уплаты налогов, в Великобритании составляет 20%.

НДС на практике: что должно быть в счете-фактуре?

Как упоминалось выше, все предприятия, являющиеся плательщиками НДС, должны добавлять НДС к цене своих товаров. Так же, как вы регистрируете свою компанию для онлайн-счета НДС, вам необходимо будет отправить своим клиентам полный счет-фактуру для большинства товаров и услуг.Что вы должны включить в эти счета? Вот список вещей, которые нельзя пропустить, выставляя счет:

  • Уникальный номер счета-фактуры, следующий за последним счетом-фактурой;
  • Название и адрес вашей компании;
  • НДС вашей компании;
  • Дата;
  • Название и адрес клиента или компании;
  • Описание товара, продукта или услуги, которые вы продаете;
  • Общая сумма без НДС;
  • Общая сумма НДС;
  • Итого сумма с НДС
  • Цена за шт. Без НДС;
  • Количество каждого вида товара;
  • Размер скидки за товар.

Наиболее практичным способом расчета цен НДС, БРУТТО или НЕТТО является использование калькулятора НДС.

Узнайте больше, как встроить расчет НДС на свой сайт?

Щелкните здесь и следуйте инструкциям, как это сделать.

Онлайн-калькулятор НДС

Добро пожаловать на наш сайт.Мы создали этот сайт в связи с недавними изменениями ставок НДС. Мы не смогли найти аналогичный сайт, который позволял бы пользователям изменять сумму НДС, поэтому создали его, чтобы бизнес-пользователи и частные лица имели доступ к калькулятору, где можно было бы изменять ставку НДС и добавлять НДС к чистой сумме или вычитать из нее. сумма брутто в легкой манере.

Ставка НДС для Великобритании в настоящее время составляет 20 процентов, она была изменена с 17,5 процента 4 января 2011 года.Стандартная ставка НДС была временно снижена до 15% 1 декабря 2008 г. Она была возвращена до 17,5% 20 января 2010 г.

Щелкните здесь для получения информации о ставке НДС

Еще впереди!

В ближайшие недели и месяцы мы запустим ряд руководств и статей по ряду вопросов, связанных с НДС. Если вам нужна какая-либо информация относительно НДС или любых вопросов, связанных с добавленной стоимостью или любым другим налогом, сообщите нам об этом.

О налоге на добавленную стоимость

НДС — или налог на добавленную стоимость — взимается с предприятий в точках продажи товаров и услуг, продаваемых в Великобритании и на острове Мэн. В основном это налог на хозяйственные операции. Налог на добавленную стоимость

был введен в 1973 году в качестве замены налога на покупку и выборочного налога на занятость в качестве условия вступления Великобритании в Европейское экономическое сообщество.

Снижение стандартной ставки НДС с 17,5% до 15% было вызвано недавними финансовыми потрясениями в мировой финансовой системе в 2008 году и увеличилось до 20% в январе 2011 года.

Канцлер заявил, что временное сокращение продлится 13 месяцев, а затем вернется к 17,5% в январе 2010 года.

Канцлер заявил в своем предварительном отчете по бюджету на 2008 год, что «это временное сокращение эквивалентно возврату правительством примерно 12 и 1 евро. полмиллиарда фунтов для потребителей, чтобы поднять экономику ».

Как работать с НДС по продажам и закупкам — Business Central

  • Читать 12 минут

В этой статье

Если ваша страна или регион требуют от вас расчета налога на добавленную стоимость (НДС) по операциям купли-продажи, чтобы вы могли сообщать суммы в налоговый орган, вы можете настроить Business Central для автоматического расчета НДС по документам купли-продажи.Для получения дополнительной информации см. Настройка методов расчета и проводки налога на добавленную стоимость.

Однако есть некоторые задачи, связанные с НДС, которые вы можете выполнить вручную. Например, вам может потребоваться исправить учтенную сумму, если вы обнаружите, что поставщик использует другой метод округления.

Подсказка

Вы можете позволить Business Central проверять регистрационные номера плательщиков НДС и другую информацию о компании при создании или обновлении документов. Для получения дополнительной информации см. Проверка номеров НДС.

Расчет и отображение сумм НДС в документах купли-продажи

Вы можете рассчитывать и отображать суммы НДС в документах продажи и покупки по-разному, в зависимости от типа клиента или поставщика, с которым вы имеете дело. Вы также можете переопределить рассчитанную сумму НДС, чтобы она соответствовала сумме НДС, рассчитанной вашим поставщиком для данной транзакции.

Цена за единицу и сумма строки с / без НДС по торговым документам

Когда вы выбираете номер позиции в No.Поле в торговом документе Business Central заполняет поле Цена за единицу . Цена за единицу берется либо из карточки Товар , либо из цен на товар, разрешенных для товара и клиента. Business Central рассчитывает сумму строки при вводе количества для строки.

Если вы продаете розничным потребителям, вы можете захотеть, чтобы цены в торговых документах включали НДС. Для этого установите флажок Цены с НДС в документе.

С учетом или без НДС по ценам

Если в торговом документе установлен флажок Цены с НДС , поля Цена за единицу и Сумма строки включают НДС, и имена полей также будут отражать это. По умолчанию в эти поля не включен НДС.

Если поле не выбрано, приложение заполнит поля Цена за единицу и Сумма строки без НДС, и названия полей будут отражать это.

Можно настроить настройку по умолчанию Цены с НДС для всех торговых документов для клиента в поле Цены с НДС на карточке Клиент . Вы также можете настроить цены на товары с учетом или без учета НДС. Обычно цены на товары, указанные в Карточке товаров, указаны без НДС. Приложение использует информацию из поля Цена включает НДС на карточке Товар для определения суммы цены за единицу для торговых документов.

В следующей таблице представлен обзор того, как приложение вычисляет суммы цены за единицу для торгового документа, если вы не установили цены на странице Продажные цены :

Поле Цена включает НДС в карточке товара Поле «Цены с НДС» в заголовке продаж Действие выполнено
Без галочки Без галочки Цена за единицу на карточке товара копируется в Цена за единицу без учета цены за единицу.Поле НДС в строках продаж.
Без галочки Галочка Приложение рассчитывает сумму НДС за единицу и добавляет к цене за единицу на карточке товара. Эта общая цена за единицу затем вводится в Цена за единицу, включая цену за единицу. Поле НДС в строках продаж.
Галочка Без галочки Приложение рассчитывает сумму НДС, включенную в цену за единицу на карточке товара, используя% НДС, относящийся к шине НДС.Проводка Gr. (Цена) и НДС Тов. Комбинация групп проводок. Цена за единицу в карточке товара, уменьшенная на сумму НДС, затем вводится в Цена за единицу без учета НДС. Поле НДС в строках продаж.
Галочка Галочка Цена за единицу на карточке товара копируется в Цена за единицу, включая цену за единицу. Поле НДС в строках продаж.

Исправление сумм НДС вручную в документах купли-продажи

Вы можете вносить исправления в разнесенные записи НДС.Это позволяет изменять общие суммы НДС с продаж или покупок без изменения базы НДС. Это может потребоваться, например, если вы получили счет от поставщика, который неправильно рассчитал НДС.

Хотя вы, возможно, настроили одну или несколько комбинаций для обработки НДС на импорт, вы должны настроить как минимум одну группу разноски товаров НДС. Например, вы можете назвать его CORRECT в целях исправления, если только вы не можете использовать тот же счет главной книги в поле Счет НДС закупок в строке настройки разноски НДС.Для получения дополнительной информации см. Настройка методов расчета и проводки налога на добавленную стоимость.

Если скидка по оплате была рассчитана на основе суммы счета-фактуры, включающей НДС, вы возвращаете часть скидки по оплате в сумме НДС при предоставлении скидки по оплате. Обратите внимание, что вы должны активировать Adjust for Payments Disc. Поле как в настройке главной книги в целом, так и в настройке разноски НДС для конкретных комбинаций группы разноски бизнес-НДС и группы разноски продуктов НДС.

Для настройки системы для ручного ввода НДС в торговые документы

Ниже описано, как включить изменение НДС в торговых документах вручную. Действия аналогичны шагам на странице Настройка закупок и кредиторской задолженности .

  1. На странице Настройка главной книги укажите Макс. Разница в размере НДС между суммой, рассчитанной приложением, и суммой, указанной вручную.
  2. На странице Настройка продаж и дебиторской задолженности установите флажок в поле Разрешить разницу НДС .

Для корректировки НДС по торговому документу

  1. Откройте соответствующий заказ клиента.
  2. Выберите действие Статистика .
  3. На экспресс-вкладке Фактурирование выберите значение в поле Число налоговых строк .
  4. Измените поле Сумма НДС .

Примечание

Общая сумма НДС для счета-фактуры, сгруппированная по идентификатору НДС, отображается в строках. Вы можете вручную настроить сумму в поле Сумма НДС в строках для каждого идентификатора НДС.При изменении поля Сумма НДС приложение проверяет, не изменили ли вы НДС больше, чем сумма, указанная вами в качестве максимально допустимой разницы. Если сумма выходит за пределы диапазона Макс. Разрешенная разница НДС , отобразится предупреждение с указанием максимально допустимой разницы. Вы не сможете продолжить, пока сумма не будет доведена до приемлемых параметров. Нажмите ОК и введите еще Сумма НДС , которая находится в допустимом диапазоне.Если разница НДС равна или меньше максимально допустимой, НДС будет пропорционально разделен между строками документа, имеющими одинаковый идентификатор НДС.

Расчет НДС вручную с использованием журналов

Вы также можете корректировать суммы НДС в журналах продаж и закупок в целом. Например, вам может потребоваться сделать это, когда вы вводите счет-фактуру поставщика в свой журнал и существует разница между суммой НДС, рассчитанной Business Central, и суммой НДС в счете-фактуре поставщика.

Для настройки системы для ручного ввода НДС в общих журналах

Перед вводом НДС в общий журнал вручную необходимо выполнить следующие действия.

  1. На странице Настройка главной книги укажите Макс. Разница в размере НДС между суммой, рассчитанной приложением, и суммой, указанной вручную.
  2. На странице Общие шаблоны журнала установите флажок Разрешить разницу НДС для соответствующего журнала.

Для настройки системы для ручного ввода НДС в журналы продаж и закупок

Прежде чем вручную вводить НДС в журнал продаж или покупок, необходимо выполнить следующие действия.

  1. На странице Настройка закупок и кредиторской задолженности установите флажок Разрешить разницу НДС .

  2. Повторите шаг 1 для страницы Настройка продаж и дебиторской задолженности .

  3. После завершения описанной выше настройки можно настроить поле Сумма НДС в строке общего журнала или Баланс.Поле «Сумма НДС» в строке журнала продаж или покупок. Business Central проверит, не превышает ли разница указанного максимума.

    Примечание

    Если разница больше, отобразится предупреждение с указанием максимально допустимой разницы. Чтобы продолжить, необходимо скорректировать сумму. Выберите OK и затем введите сумму в допустимом диапазоне. Если разница НДС равна или меньше максимально допустимой, Business Central покажет разницу в поле Разница НДС .

Проводка НДС на импорт со счетами-фактурами

Вместо использования журналов для разноски импортного счета-фактуры НДС можно использовать счет-фактуру покупки.

Чтобы настроить закупку для разноски импортных счетов-фактур с НДС

  1. Настройте карточку поставщика для органа импорта, который отправляет вам счет-фактуру НДС на импорт. Автобус Gen. Группа проводок и НДС Автобус. Группа разноски должна быть настроена так же, как счет главной книги для импортного НДС.
  2. Создайте группу разноски продуктов Gen. для НДС на импорт и настройте НДС на импорт Def. Группа разноски продуктов с НДС для связанной группы разноски продуктов Gen .
  3. Выберите значок, введите План счетов , а затем выберите связанную ссылку.
  4. Выберите счет главной книги импорта НДС, а затем выберите действие Изменить .
  5. На экспресс-вкладке Posting выберите Gen. Prod.Настройка группы разноски для импортного НДС. Business Central автоматически заполняет НДС. Поле группы проводок .
  6. Выберите значок, введите General Posting Setup , а затем выберите связанную ссылку.
  7. Создайте комбинацию из шины поколения . Группа разноски для органа НДС и Gen. Prod. Группа проводок для импортного НДС. Для этой новой комбинации в поле Счет закупок выберите счет главной книги импортного НДС.

Создание нового счета для поставщика полномочий на импорт после завершения настройки

  1. Выберите значок, введите Счета-фактуры закупок , а затем выберите связанную ссылку.
  2. Создайте новый счет покупки.
  3. В поле Buy-from Vendor No. выберите поставщика полномочий на импорт, а затем нажмите кнопку OK .
  4. В строке покупки в поле Тип выберите Основной счет , а в строке No.В поле выберите счет главной книги импортного НДС.
  5. В поле Количество введите 1 .
  6. В Прямая себестоимость единицы искл. В поле НДС укажите сумму НДС.
  7. Разнесите счет-фактуру.

Обработка сертификатов поставки

Когда вы продаете товары покупателю в другой стране / регионе ЕС, вы должны отправить ему сертификат поставки, который покупатель должен подписать и вернуть вам. Следующие процедуры предназначены для обработки сертификатов поставки для торговых отправок, но те же шаги применяются для служебных отправок товаров и возврата отправлений поставщикам.

Посмотреть паспорт на поставку деталей

  1. Выберите значок, введите Разнесенные отгрузки продаж , а затем выберите связанную ссылку.

  2. Выберите соответствующую отгрузку для продажи клиенту в другой стране / регионе ЕС.

  3. Выберите Сведения о сертификате поставки .

  4. По умолчанию, если для настройки группы учета НДС для клиента установлен флажок Требуется сертификат поставки , в поле Статус устанавливается значение Требуется .Вы можете обновить поле, чтобы указать, вернул ли клиент сертификат.

    Примечание

    Если в настройке группы учета НДС не установлен флажок Требуется сертификат поставки , то создается запись, а в поле Статус устанавливается значение Неприменимо . Вы можете обновить поле, чтобы оно отображало правильную информацию о статусе. Вы можете вручную изменить статус с Неприменимо на Требуется и с Требуется на Неприменимо по мере необходимости.

    При обновлении поля Статус до Требуется , Получено или Не получено , создается сертификат.

    Подсказка

    Вы можете использовать страницу Сертификаты поставки , чтобы просмотреть статус всех учтенных отгрузок, для которых был создан сертификат поставки.

  5. Выберите Распечатать сертификат поставки .

    Примечание

    Вы можете просмотреть или распечатать документ.Когда вы выбираете Печать сертификата поставки и распечатываете документ, автоматически устанавливается флажок Напечатано . Кроме того, если это еще не указано, статус сертификата обновляется до Требуется . При необходимости вы прилагаете распечатанный сертификат к отправке.

Распечатать акт поставки

  1. Выберите значок, введите Разнесенные отгрузки продаж , а затем выберите связанную ссылку.

  2. Выберите соответствующую отгрузку для продажи клиенту в другой стране / регионе ЕС.

  3. Выберите действие Распечатать сертификат поставки .

    Примечание

    Вы также можете распечатать сертификат со страницы Сертификат поставки .

  4. Чтобы включить информацию из строк документа отгрузки в сертификат, установите флажок Печатать сведения о строке .

  5. Установите флажок Создать сертификаты поставки, если они еще не созданы , чтобы Business Central создавал сертификаты для учтенных отгрузок, у которых на момент исполнения сертификаты отсутствуют.Если вы установите этот флажок, новые сертификаты будут созданы для всех отправлений, у которых нет сертификатов в выбранном диапазоне.

  6. По умолчанию настройки фильтра относятся к выбранному документу отгрузки. Введите информацию о фильтре, чтобы выбрать конкретный сертификат поставки, который вы хотите распечатать.

  7. На странице Сертификат поставки выберите действие Печать , чтобы распечатать отчет, или выберите действие Предварительный просмотр , чтобы просмотреть его на экране.

    Примечание

    Поле Сертификат о состоянии поставки и поле Напечатано обновляются для отгрузки на странице Сертификаты поставки .

  8. Отправьте распечатанный сертификат поставки заказчику на подпись.

Обновить статус акта поставки на партию

  1. Выберите значок, введите Разнесенные отгрузки продаж , а затем выберите связанную ссылку.

  2. Выберите соответствующую отгрузку для продажи клиенту в другой стране / регионе ЕС.

  3. В поле Статус выберите соответствующую опцию.

    Если клиент вернул подписанный сертификат поставки, выберите Получено . Поле Дата получения обновляется. По умолчанию дата поступления установлена ​​на текущую рабочую дату.

    Вы можете изменить дату, чтобы отразить дату, когда вы получили подписанный клиентом сертификат поставки.Вы также можете добавить ссылку на подписанный сертификат, используя стандартную привязку Business Central.

    Если клиент не возвращает подписанный сертификат поставки, выберите Not Received . Затем вы должны отправить клиенту новый счет-фактуру, который включает НДС, потому что исходный счет-фактура не будет принят налоговым органом.

Чтобы просмотреть группу сертификатов, вы начинаете со страницы Сертификаты поставки , а затем обновляете информацию о статусе невыполненных сертификатов по мере их получения от клиентов.Это может быть полезно, если вы хотите найти все сертификаты с определенным статусом, например, Требуется , для которых вы хотите обновить их статус до Не получен .

Обновить статус группы сертификатов поставки

  1. Выберите значок, введите Сертификаты поставки и выберите соответствующую ссылку.

  2. Отфильтруйте поле Status до значения, которое вы хотите, чтобы создать список сертификатов, которыми вы хотите управлять.

  3. Чтобы обновить информацию о статусе, выберите Редактировать список .

  4. В поле Статус выберите соответствующую опцию.

    Если клиент вернул подписанный сертификат поставки, выберите Получено . Поле Дата получения обновляется. По умолчанию дата поступления установлена ​​на текущую рабочую дату.

    Вы можете изменить дату, чтобы отразить дату получения вами подписанного сертификата поставки.Вы также можете добавить ссылку на подписанный сертификат, используя стандартную ссылку на документы Business Central.

    Примечание

    Невозможно создать новый сертификат поставки на странице Сертификат поставки , когда вы переходите к нему с помощью этой процедуры. Чтобы создать сертификат для отгрузки, которая не была настроена требовать его, откройте учтенную продажную отгрузку и используйте любую из двух процедур, описанных выше:

    • Для создания сертификата поставки сертификата вручную
    • Распечатать акт поставки.

См. Также

Настройка расчетов и методов проводки для налога на добавленную стоимость
Сообщить о НДС в налоговый орган
Подтвердить регистрационный номер НДС

Учебные советы: как рассчитать НДС

Давайте будем честными, никто не является сторонником налога на добавленную стоимость (НДС).

Как представители общественности, мы знаем, что платим эти деньги, но не задумываемся о том, как они рассчитываются. Все это меняется, когда вы работаете со счетами.Внезапно ставки НДС, знание того, являются ли цифры включительными или исключающими, и как их точно рассчитать, становится жизненно важным для вашей работы.

В этой статье мы сосредоточимся на двух основных расчетах, которые влияют на показатели облагаемого НДС.

  1. Расчет НДС по чистой цифре
  2. Вычитание НДС из суммы брутто

Это принципиально разные вычисления, но мы регулярно их путаем, поэтому мы подумаем о том, что они на самом деле означают, прежде чем посмотрим, как их вычислять.

Если мы их лучше поймем, мы перестанем их путать.

В чем разница между брутто и нетто? Когда я поискал в Интернете, я нашел это объяснение:

« Брутто относится ко всему чему-то, в то время как чистая относится к части целого после некоторого вычитания. Например, чистая прибыль для бизнеса — это доход, полученный после вычета всех расходов, накладных расходов, налогов и процентных платежей из валового дохода ». *

Тот факт, что большинство определений чистой суммы относится к тому, что остается после вычетов , , может быть источником путаницы при расчетах НДС.

То, что осталось, имеет смысл в отношении примера чистой прибыли, а также работает на чистую заработную плату; где мы начинаем с общей суммы и вычитаем налоги, национальное страхование, пенсионные взносы и т. д., чтобы получить чистую сумму, которую мы фактически получаем.

Однако вычеты — это не то, что мы делаем, когда рассчитываем НДС для чистой суммы продаж или покупок.

С практической точки зрения мы делаем прямо противоположное. Мы рассчитываем НДС как процент от суммы нетто, а затем добавляем его к сумме нетто, чтобы получить сумму брутто.

Результат тот же, потому что чистая цифра — это сумма без НДС, но отправная точка отличается, поскольку нам пришлось добавить НДС во время расчета.

Таким образом, с точки зрения расчета НДС легче рассматривать чистую сумму как сумму до добавления НДС.

Когда мы думаем о том, когда мы рассчитываем НДС таким образом, обычно это делается при составлении счетов-фактур. К ним относятся:

  • чистая стоимость продажи, сумма, принадлежащая бизнесу **
  • НДС, принадлежащий HMRC
  • сумма брутто или общая сумма счета, которая будет оплачена покупателем

Чтобы успешно рассчитать НДС по чистой цифре, нам необходимо объединить это понимание с навыками, необходимыми для расчета процентов.Это тоже может быть непростой задачей, поэтому, если вам трудно, сначала прочтите эту статью о процентах.

Использование таблицы% для расчета НДС

Мы собираемся использовать таблицу% для точного расчета НДС.

Он состоит из трех составляющих (нетто, НДС и брутто), столбца для значений и столбца для процентов. У нас не будет всей информации, необходимой для его завершения, поэтому нам нужно будет использовать наше понимание отношений между тремя компонентами и проценты, чтобы вычислить остальные.

При расчете НДС по нетто-сумме чистая сумма представляет 100%, а для расчета брутто добавляется% НДС.

Давайте представим, что мы совершили продажу на сумму 4682 фунта стерлингов, что составляет 20% НДС, и мы готовим цифры для счета-фактуры.

Используя таблицу, мы можем заполнить четыре поля имеющимися у нас цифрами и нашим пониманием расчета НДС:

Теперь мы можем вычислить недостающие значения. Самый простой способ — сначала рассчитать 1%, масштабировать его до 20% для расчета НДС, а затем добавить НДС к нетто, чтобы рассчитать брутто.

Давайте подумаем, что означают эти цифры, прежде чем мы продолжим.

Мы начали расчет с чистой суммы, которая не включает НДС, поэтому это цифра без НДС. Затем мы подсчитали 20% от этой суммы, чтобы узнать, сколько НДС было начислено.

Путем сложения нетто и НДС мы вычислили сумму брутто. Это общая сумма счета, которую заплатит клиент.

Сумма брутто теперь включает НДС, поэтому это цифра с учетом НДС.

Вычитание НДС из суммы брутто

Теперь давайте посмотрим, как извлечь НДС из суммы брутто / включительно.

Хотя все определения остаются неизменными, расчет для вычета НДС из общей суммы существенно отличается, поскольку теперь мы начинаем с цифры, которая представляет как 100% нетто, так и% НДС, то есть 120% **

** Предполагается, что это предприятие, зарегистрированное в качестве плательщика НДС, которое производит поставки с НДС по стандартной ставке (20% на момент написания).

Работа со значениями с учетом НДС обычно является частью процесса покупки, когда мы проверяем счета-фактуры, полученные от поставщиков.

Предположим, мы получили счет за покупку на сумму 669,60 фунтов стерлингов включительно.

Таблица% будет заполнена как:

Теперь вычисления работают в другом порядке и соответствуют определению брутто как «целого» и нетто как «части этого целого» после вычета НДС.

Как только мы поймем определения брутто и нетто, мы сможем использовать их, чтобы проверить наши расчеты и убедиться, что цифры выглядят разумными.

Итого

Поскольку НДС представляет собой процент, добавленный к нетто, валовая сумма всегда должна быть больше 100%, независимо от того, рассчитывается ли НДС на основе чистой суммы или извлекается из суммы брутто.

Поскольку конечный потребитель платит НДС, всегда разумно ожидать, что общая сумма счета будет больше, чем чистые продажи или чистые покупки.

Подробнее из AAT Комментарий:

Гилл Майерс — индивидуальный консультант по счетам. Она преподавала квалификации AAT с 2005 года и написала множество статей и ресурсов для электронного обучения.

Формулы для включения или исключения налога

Время чтения: 2 минуты.

Что такое НДС?

НДС (налог на добавленную стоимость) — это налог, который часто добавляется к товарам или услугам.Каждая страна или штат определяет свои собственные ставки НДС (в процентах). Также для компаний важно разделить цену и НДС.

Основные расчеты в Excel

Если у вас возникли проблемы с расчетом процентов, посмотрите это видео с основными правилами расчетов в Excel.

Формулы для расчета цены с учетом налогов

Для всех примеров мы будем использовать ставку НДС 16%.

Рассчитать налог (НДС)

Если у вас есть товар по цене 75 (без НДС), сумму НДС можно рассчитать следующим образом:

= 75 * 16% => 12

Но в Excel значения хранятся в ячейках.Таким образом, ваша формула должна использовать ссылки на ячейки, подобные этому

= B4 * C1

Цена с НДС (Цена + налог)

Чтобы рассчитать цену с учетом НДС, вам просто нужно добавить цену товара + сумму НДС.

= B4 + C4

Формула для сложения цены и налога

Вы также можете рассчитать стоимость вашего продукта с учетом налога по единой формуле.

= 75 + 75 * 16% => 87

Пояснение к расчету:

  • Сначала берем цену товара (75)
  • И добавляем расчет суммы налога на этот товар (75 * 16%)

Конечно, вы заметили, что у вас в 2 раза больше значение «75» в формуле.Таким образом, мы можем использовать математическое правило, чтобы упростить формулу. Извлекаем значение 75, а остальное записываем в круглые скобки.

= 75 * (1 + 16%)

И если вы замените значение формулы ссылками на ячейки, ваша формула будет

= B4 * (1 + 1 доллар США)

Доллары вокруг ссылки C1 означают, что ссылка заблокирована. Это называется абсолютной ссылкой.

Таким образом вы можете скопировать формулу, и все формулы будут связаны с ячейкой C1.

Убрать налог (НДС)

Самое интересное — разделить цену на:

  • Цена без налога
  • Цена без налога

Рассчитать цену без налога (НДС)

Чтобы рассчитать цену товара без НДС, необходимо разделить цену товара на 1 + ставка НДС.

= Полная цена / (1 + Ставка налога)

= B4 / (1 + 1 доллар США)

Выписка только по налогу

Формула для извлечения из цены только налога:

= (Полная цена * Ставка налога) / (1 + Ставка налога)

= (B4 * C $ 1) / (1 + $ C $ 1)

Калькулятор НДС

| Проверка НДС

Калькулятор НДС

Калькулятор НДС 1stopVAT определяет сумму НДС, которая применяется в месте нахождения клиента.Для вашего удобства он поддерживает вычисления с учетом НДС и без него. Просто введите цену и выберите подходящую категорию (электронные услуги или электронные книги). Используйте его для расчета НДС и обеспечения того, чтобы ваши клиенты облагали налогом правильную сумму НДС. Каждый продавец несет ответственность за соблюдение требований НДС. Если у вас есть вопросы о вашем соблюдении и обязательствах по НДС или о нашем онлайн-калькуляторе НДС, нажмите здесь, чтобы связаться с нами.

Калькулятор НДС (часто называемый калькулятором НДС, калькулятором НДС, онлайн-калькулятором) — это онлайн-инструмент, который вы можете использовать для оценки суммы НДС, которую необходимо уплатить или вернуть, а также общей цены товаров / услуг на основе их цена нетто или цена брутто.

Вы можете использовать наш удобный калькулятор НДС, чтобы рассчитать НДС, взимаемый с чистой суммы, или НДС, включенный в общую сумму. Поскольку ставки НДС могут меняться со временем, с помощью нашего онлайн-калькулятора НДС легко проверить ставку НДС любого члена ЕС.

Определения и формулы

НДС означает налог на добавленную стоимость и представляет собой вид косвенного потребительского налога, взимаемого с добавленной стоимости товаров или услуг. НДС обычно используется правительствами во всем мире в качестве одного из основных источников дохода.Это самый распространенный налог на потребление в мире, который взимается более чем в 160 странах. Все страны, входящие в Европейский Союз (ЕС), по закону обязаны соблюдать минимальную ставку НДС. Все действующие ставки можно легко проверить с помощью нашего онлайн-калькулятора НДС.

НДС в одной стране не будет таким же, как НДС в другой. Различия между странами включают налоги, налагаемые на определенные товары или услуги. Если вы продаете товары или услуги в ЕС, для бизнеса важно знать правильную ставку НДС, которая применяется в разных странах, их можно легко определить в любое время с помощью онлайн-калькулятора НДС или любого типа проверки НДС, реализованного в система бухгалтерского учета.

Как рассчитать НДС

Возьмем для примера Великобританию. Чтобы рассчитать НДС в Великобритании, см. Ниже:

Облагаемая налогом сумма товаров или услуг — это цена нетто, включая все дополнительные сборы. Примените следующую формулу для расчета НДС или просто воспользуйтесь нашим онлайн-калькулятором НДС для Великобритании.

Если у вас есть сумма брутто и вы хотите определить чистую стоимость, просто разделите сумму брутто на 1.20, чтобы обеспечить чистую стоимость.

Например, счет-фактура, включающий НДС на общую сумму 300 фунтов стерлингов, будет иметь сумму НДС 50 фунтов стерлингов с чистой стоимостью 250 фунтов стерлингов. Этот результат рассчитывается путем деления 300 фунтов стерлингов на 1,2, что дает значение 250 фунтов стерлингов с разницей в размере налога в размере 20%.

Если у вас есть цифра, к которой вы хотите добавить НДС, при расчете НДС умножьте его на 0,20%, чтобы найти значение НДС, или на 1,20, чтобы найти значение брутто, включая НДС. Например, счет-фактура в размере 300 фунтов стерлингов, умноженный на 20%, дает сумму НДС в размере 50 фунтов стерлингов.

Чистая сумма — это стоимость, которую вы используете в своих счетах для покупок и продаж, если ваша компания зарегистрирована в качестве плательщика НДС.

Вы можете проверить свои расчеты с помощью нашего калькулятора НДС для Великобритании или использовать его, чтобы упростить расчет НДС.

Если вам нужно приступить к расчету НДС для нескольких продуктов одновременно, проще использовать Excel по предоставленным формулам или наш бесплатный калькулятор НДС.

Существует огромное количество онлайн-калькуляторов НДС на выбор, самое важное правило — убедиться, что выбрана правильная ставка НДС в стране и является самой последней, поскольку неверно определенная ставка НДС может привести к неправильной декларации по НДС и штрафам. от налоговых органов, поэтому не забудьте выбрать надежный онлайн-калькулятор НДС (также может быть идентифицирован как расчет НДС, проверка НДС).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *